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2017久治县预算
久治县:http://www.jiuzhixian.gov.cn    来源:    创建时间:2017-4-30 11:27:43    
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TS= G:\2006总决算正式布置\2006总决算报表(表内).XLS 附表3 G:\2006总决算正式布置\附件1-3-2006年财政总决算报表.XLS
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      表一 2017年久治县财政一般预算收支总表
      表一(一) 2017年久治县一般预算公共财政收支预算表
      表二 2017年久治县一般预算支出经济分类情况表
      表三 2017年久治县一般预算工资福利及对个人和家庭的补助支出表
      表四 2017年久治县一般预算商品和服务支出表
      表五 2017年政府性基金收支总表
      表六 2017年久治县政府性基金收支明细表
      表七 2017年久治县政府性基金支出来源情况表
      附表一 2017年久治县教育部门预算明细表(教育系统公用部分
      附表二 2017年久治县社会保险基金预算(社预01-10)
2017年度久治县财政公共收支预算总表
表一 单位:千元
       预算数 备注        预算数 占比 备注
一、增值税    4,500  按国税目标任务数1800万的
25%列收
一、一般公共服务 72,812 #REF!
二、营业税 四、公共安全 22,314 #REF!
三、企业所得税     600  按国税部门预计完成数列收 五、教育 67,062 #REF!
六、科学技术 #REF! #REF!
四、企业所得税退税 七、文化体育与传媒 3,511 #REF!
五、个人所得税     800  八、社会保障和就业 80,580 #REF!
六、资源税 九、医疗卫生 63,876 #REF!
七、固定资产投资方向调节税 十、环境保护 3,600 #REF!
八、城市维护建设税    1,000  十一、城乡社区事务 7,684 #REF!
九、房产税     15  十二、农林水事务 22,548 #REF!
十、印花税     180  十三、交通运输 1,184 #REF!
十一、城镇土地使用税      5  十五、商业服务业等支出 3,088 #REF!
十八、国土资源气象等事务 1,089 #REF!
十二、土地增值税 二十四、其他支出 31,713 #REF!
十三、车船使用和牌照税 十九、住房保障支出 2,650 #REF!
十四、屠宰税
十五、筵席税
十六、农业税
十七、农业特产税
十八、牧业税
十九、耕地占用税
二十、契税
二十一、烟叶税
税收收入    7,100 
二十二、国有资产经营收益
二十三、国有企业计划亏损补贴
二十四、行政性收费收入     120 
二十五、罚没收入     373 
二十六、海域场地矿区使用费收入
二十七、专项收入     798 
二十八、其他收入   12,459 
非税收入   13,750 
一般公共预算收入合计   20,850  5.31%
 财力性转移收入   342,450  87.17%
  一、上级补助收入   316,930 
  1、 返还性收入    2,210 
    增值税和消费税税收返还收入     2,210 
    所得税基数返还收入
    成品油价格和税费改革税收返还收入
    其他税收返还收入
  2、一般性转移支付收入   314,720 
    体制补助收入   12,970  按7%递增
    均衡性转移支付补助收入   168,100 
    重点生态功能区转移支付补助收入   49,790 
    其他一般性转移支付收入   54,550 
    农村税费改革补助收入    5,360 
    县级基本财力保障机制奖补资金收入   14,730 
    城乡义务教育转移支付收入    9,220 
  二、专项转移支付补助收入   25,520  省州提前告知数
 上年结余收入   29,540  7.52%
   1、上年结转   29,540 
   2、净结余
        392,840         #REF!
表二      2017年久治县公共预算支出经济分类情况表  单位:千元         
2017年
科目名称 合计 人员部分 对个人和家庭 公用部分
201 一、一般公共服务                  72,812       43,996      10,177       18,639 
01   人大事务                  2,354       1,507        199        648 
02   政协事务                  1,957       1,245        148        564 
03   政府办公厅(室)及相关机构事务                  40,128       27,095       4,281       8,752 
04   发展与改革事务                  1,227        922        107        198 
05   统计信息事务                   590        526        63         - 
06   财政事务                  4,226       1,473       1,880        873 
07   税收事务                   420        420 
08   审计事务                   811        444        53        314 
10   人力资源事务                  1,762       1,392        164        206 
11   纪检监察事务                  1,466        981        112        373 
12   人口与计划生育事务                  1,120        798        96        225 
15   工商行政管理事务                   292        292 
15   工商行政管理事务                  1,328       1,173        156         - 
24   宗教事务                  2,044        771       1,063        210 
26   档案事务                   445        343        38         64 
31   党委办公厅及相关机构事务                  4,593       2,413        330       1,850 
32   组织事务                  2,295        961        391        943 
33   宣传事务                   812        479        58        275 
34   统战事务                  3,632        593        936       2,103 
29   群众团体事务                  1,311        880        102        329 
99   其他一般公共服务支出                    -         -         -         - 
204 四、公共安全                  22,314       12,039       4,833       5,442 
01   武装警察                  1,914        342         -       1,572 
02   公安                  16,032       10,422       2,012       3,598 
04   检察                    -         -         -         - 
05   法院                    -         -         -         - 
06   司法                  1,722       1,275        175        272 
99   其他公共安全支出                  2,646         -       2,646         - 
205 五、教育                  67,062       41,285      12,559       13,218 
01   教育管理事务                   914        307        519         88 
02   普通教育                  59,982       36,063      11,835       12,084 
03   职业教育                   403        276        127 
08   教师进修及干部继续教育                  1,521        427        48       1,046 
09   教育费附加支出                    30         -        30         - 
99   其他教育支出                  4,212       4,212         - 
206 六、科学技术                  9,130         -         -       9,130 
99   其他科学技术支出                  9,130       9,130 
207 七、文化体育与传媒                  3,511       1,572        831       1,108 
01   文化                  2,512        807        709        996 
04   广播影视                   999        765        121        112 
208 八、社会保障和就业                  80,580       42,484      35,198       2,897 
01   人力资源和社会保障管理事务                    -         -         -         - 
02   民政管理事务                  4,881        632       3,100       1,149 
03   财政对社会保险基金的补助                  38,329       34,699       3,630         - 
05   行政事业单位离退休                  9,532       5,474       4,058         - 
06   企业改革补助                    - 
07   就业补助                  2,310       1,450        860 
08   抚恤                  5,740         -       5,740         - 
09   退役安置                    -         - 
10   社会福利                  1,980       1,980         - 
11   残疾人事业                  1,393        229        276        888 
12   城市居民最低生活保障                  9,700         -       9,700         - 
13   其他城镇社会救济                   230         -        230         - 
14   农村社会救济                  2,984         -       2,984         - 
15   自然灾害生活救助                  2,000         -       2,000 
17   农村最低生活保障                  1,500         -       1,500         - 
210 九、医疗卫生                  63,876       41,304      16,405       6,168 
01   医疗卫生管理事务                  2,402         -        300       2,102 
02   公立医院                  5,480       4,606        610        264 
03   基层医疗卫生机构                  6,041       4,831        914        296 
04   公共卫生                  6,978       2,279       1,272       3,428 
05   医疗保障                  41,435       29,588      11,769         78 
99   其他医疗卫生支出                  1,540         -       1,540 
211 十、环境保护                  3,600         -         -       3,600 
01   环境保护管理事务                  2,000       2,000 
04   自然生态保护                    -         - 
05   天然林保护                    -         - 
08   退牧还草                    - 
99   其他环境保护支出                  1,600       1,600 
212 十一、城乡社区事务                  7,684       1,816        478       5,390 
01   城乡社区管理事务                  1,087        555        478         54 
02   城乡社区规划与管理                    -         - 
03   城乡社区公共设施                  5,000       5,000 
04   城乡社区住宅                    -         - 
05   城乡社区环境卫生                  1,597       1,261        336 
06   建设市场管理与监督                    - 
09   城市公用事业附加支出                    - 
99   其他城乡社区事务支出                    - 
213 十二、农林水事务                  22,548       7,621       1,287       13,640 
01   农业                  12,746       6,824       1,191       4,732 
02   林业                   500        500 
03   水利                    -         - 
05   扶贫                  6,292        797        96       5,398 
213 07   农村综合改革                  3,010       3,010 
214 十三、交通运输                  1,184        902        116        166 
01   公路水路运输                  1,184        902        116        166 
99   其他交通运输支出                    -         - 
216 十五、商业服务业等支出                  3,088        294        35       2,758 
05   旅游业管理与服务支出                  3,088        294        35       2,758 
221 十九、住房保障支出                  2,650         -         -       2,650 
01 保障性安居工程支出                  2,650         -         -       2,650 
                   - 
                   - 
                   - 
220 十八、国土资源气象等事务                  1,089        864        97        128 
01   国土资源事务                  1,059        864        97         98 
05   气象事务                    30         30 
229 二十四、其他支出                  31,713       9,889       5,447       16,377 
03                    - 
99   其他支出                  31,713       9,889       5,447       16,377 
                      392,840     204,068     87,462     101,311 
占比 51.95% 22.26% 25.79%
表三           2017年久治县公共预算工资福利及对个人和家庭的补助支出表        单位:人、千元
科目名称 预算单位               
  工资福利支出 对个人和家庭的补助支出
人数   工资
部分
其他
工资
奖金 社会保障缴费 其他 小计 人数 离退
休费
其他 退职(役)费 抚恤和生活补助 医疗费 住房公积金 助学金及
转移支付支出提前预告及上年结转部分
备注
通讯费 烤火费 交通费 临时工人数 金额 安置
生数
金额 人数 金额
201 一、一般公共服务 54173  363  43996  35301  208  2946  713  1939  94  2143  42  693  10177  4273  143  685  4829  277 
01   人大事务 1706  11  1507  1258  4  105  22  60  2  29  2  29  199  3  23  176 
01    行政运行 人大 1706  11  1507  1258  4  105  22  60  2  29  2  29  199  3  23  176 
02   政协事务 1393  8  1245  945  9  79  16  44  4  68  5  84  148  2  16  132 
01    行政运行 政协  1393  8  1245  945  9  79  16  44  4  68  5  84  148  2  16  132 
03   政府办公(室)及相关机构事务 31376  217  27095  21312  102  1778  434  1189  76  1841  26  439  4281  1000  38  297  2984 
01    行政运行 政府办 9092  54  7211  5394  55  449  108  296  35  571  20  338  1881  1000  16  126  755  其他为供暖公司人员工资
01    行政运行 人武部 209  2  184  146  1  10  4  11  1  12  25  1  5  20 
01    行政运行 民语办 251  2  224  193  16  4  11  27  27 
01    行政运行 县志办 118  1  105  86  12  2  5  12  12 
01    行政运行 信访办 387  3  345  298  25  6  16  42  42 
01    行政运行 驻宁办 523  4  467  403  34  8  22  56  56 
01    行政运行 地震局 81  1  72  60  5  2  5  8  8 
01    行政运行 后勤中心 1427  7  1371  399  17  33  14  38  17  870  56  56 
01    行政运行 乡综合会计室 19287  143  17115  14333  29  1194  286  784  23  388  6  101  2173  21  166  2007 
04   发展与改革事务 1029  8  922  762  2  64  16  44  1  17  1  17  107  107 
01    行政运行 发改局 1029  8  922  762  2  64  16  44  1  17  1  17  107  107 
05   统计信息事务 590  5  526  451  38  10  27  63  63 
01    行政运行 统计局 590  5  526  451  38  10  27  63  63 
06   财政事务 3353  14  1473  1230  2  102  28  77  2  34  1880  1700  1  8  172 
01    行政运行 财政局 3353  14  1473  1230  2  102  28  77  2  34  1880  1700  1  8  172  其他为政府购买服务
08   审计事务 497  4  444  382  32  8  22  53  53 
01    行政运行 审计局 497  4  444  382  32  8  22  53  53 
10   人力资源事务 1556  16  1392  1174  98  32  88  164  164 
01    行政运行 人事劳动保障局 1556  16  1392  1174  98  32  88  164  164 
11   纪检监察事务 1093  8  981  800  3  67  16  44  2  34  1  17  112  112 
01    行政运行 纪检监察委员会 1093  8  981  800  3  67  16  44  2  34  1  17  112  112 
12   人口与计划生育事务 895  7  798  689  57  14  38  96  96 
01    行政运行 卫生局 895  7  798  689  57  14  38  96  96 
15   工商行政管理事务 1328  10  1173  997  1  83  20  55  1  17  156  2  16  140 
  01    行政运行 工商局 1328  10  1173  997  1  83  20  55  1  17  156  2  16  140 
24   宗教事务 1834  7  771  664  55  1063  970 
01    行政运行 宗教局 1834  7  771  664  55  14  38  1063  970  93  11人为寺管主任每名4500元共49.5千元,79名副主任主任每名3000元共237千元,十所寺院每寺2万元经费白玉寺3万.
26   档案事务 381  3  343  270