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久治县人民政府办公室2016年部门决算
久治县:http://www.jiuzhixian.gov.cn    来源:    创建时间:2017-9-14 11:22:28    

目 录

 

第一部分  久治县人民政府办公室概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分  久治县人民政府办公室2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 久治县人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分久治县人民政府办公室部门概况

 一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)强化服务职责,加强应急、督查工作,进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

(二)增加指导、监督政府信息公开、电子政务工作的职责。

主要职责

(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核处理意见,报县政府领导审批或者提交有关会议研究。

(四)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告。

(五)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导的指示。

(六)协助县政府领导做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

(七)指导、监督政府信息公开、电子政务工作。

(八)办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位9个。其中二级预算单位8个(详情见附表)。各级单位年末人数142人,其中在职人员142人。 

附表:久治县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

统计局

2

审计局

3

宗教局

4

人武部

5

残联

6

文化局

7

扶贫局

8

旅游局

 

 

 

 

 

 

第二部分久治县人民政府办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

 部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

4940.03 

一、一般公共服务支出

35

2472.85 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

160.35 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

943.15 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

70.64 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

191.78 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

562.46 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4940.03 

本年支出合计

58

 4401.23

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

320.54 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

320.54 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 859.34

 

31

 

基本支出结转

65

 859.34

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

 

总计

68

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4940.03 

4940.03 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,678.49

2,678.49

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,839.29

1,839.29

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

1,017.99

1,017.99

 

 

 

 

 

2010303

 机关服务

396.73

396.73

 

 

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

424.58

424.58

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

100.16

100.16

 

 

 

 

 

2010501

 行政运行

62.16

62.16

 

 

 

 

 

2010505

 专项统计业务

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2010507

 专项普查活动

30.00

30.00

 

 

 

 

 

20107

税收事务

1.97

1.97

 

 

 

 

 

2010701

 行政运行

1.97

1.97

 

 

 

 

 

20108

审计事务

90.45

90.45

 

 

 

 

 

2010801

 行政运行

82.45

82.45

 

 

 

 

 

2010804

 审计业务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2010899

 其他审计事务支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20124

宗教事务

646.61

646.61

 

 

 

 

 

2012401

 行政运行

194.61

194.61

 

 

 

 

 

2012402

 一般行政管理事务

105.00

105.00

 

 

 

 

 

2012499

 其他宗教事务支出

347.00

347.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

160.35

160.35

 

 

 

 

 

20502

普通教育

155.35

155.35

 

 

 

 

 

2050299

 其他普通教育支出

155.35

155.35

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2050802

 干部教育

5.00

5.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

943.15

943.15

 

 

 

 

 

20701

文化

381.52

381.52

 

 

 

 

 

2070101

 行政运行

46.78

46.78

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

334.74

334.74

 

 

 

 

 

20702

文物

180.00

180.00

 

 

 

 

 

2070204

 文物保护

180.00

180.00

 

 

 

 

 

20703

体育

111.50

111.50

 

 

 

 

 

2070301

 行政运行

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2070399

 其他体育支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

87.63

87.63

 

 

 

 

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

87.63

87.63

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

182.50

182.50

 

 

 

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

182.50

182.50

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

63.92

63.92

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

63.92

63.92

 

 

 

 

 

2081101

 行政运行

31.64

31.64

 

 

 

 

 

2081105

 残疾人就业和扶贫

0.75

0.75

 

 

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

31.53

31.53

 

 

 

 

 

213

农林水支出

233.85

233.85

 

 

 

 

 

21305

扶贫

233.85

233.85

 

 

 

 

 

2130501

 行政运行

106.85

106.85

 

 

 

 

 

2130506

 社会发展

55.00

55.00

 

 

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

72.00

72.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

860.27

860.27

 

 

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

860.27

860.27

 

 

 

 

 

2160501

 行政运行

41.43

41.43

 

 

 

 

 

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

818.84

818.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,401.23

3,777.57

623.66

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,472.85

2,363.93

108.92

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,893.47

1,893.47

0.00

 

 

 

2010301

 行政运行

1,074.59

1,074.59

0.00

 

 

 

2010303

 机关服务

520.29

520.29

0.00

 

 

 

2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

298.60

298.60

0.00

 

 

 

20105

统计信息事务

81.36

81.36

0.00

 

 

 

2010501

 行政运行

62.57

62.57

0.00

 

 

 

2010505

 专项统计业务

2.00

2.00

0.00

 

 

 

2010507

 专项普查活动

16.80

16.80

0.00

 

 

 

20107

税收事务

1.97

1.97

0.00

 

 

 

2010701

 行政运行

1.97

1.97

0.00

 

 

 

20108

审计事务

98.41

98.41

0.00

 

 

 

2010801

 行政运行

92.41

92.41

0.00

 

 

 

2010804

 审计业务

6.00

6.00

0.00

 

 

 

20124

宗教事务

397.64

288.72

108.92

 

 

 

2012401

 行政运行

193.72

193.72

0.00

 

 

 

2012402

 一般行政管理事务

85.00

85.00

0.00

 

 

 

2012499

 其他宗教事务支出

118.92

10.00

108.92

 

 

 

205

教育支出

160.35

160.35

0.00

 

 

 

20502

普通教育

155.35

155.35

0.00

 

 

 

2050299

 其他普通教育支出

155.35

155.35

0.00

 

 

 

20508

进修及培训

5.00

5.00

0.00

 

 

 

2050802

 干部教育

5.00

5.00

0.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

943.15

428.41

514.74

 

 

 

20701

文化

381.52

46.78

334.74

 

 

 

2070101

 行政运行

46.78

46.78

0.00

 

 

 

2070199

 其他文化支出

334.74

0.00

334.74

 

 

 

20702

文物

180.00

0.00

180.00

 

 

 

2070204

 文物保护

180.00

0.00

180.00

 

 

 

20703

体育

111.50

111.50

0.00

 

 

 

2070301

 行政运行

1.50

1.50

0.00

 

 

 

2070399

 其他体育支出

110.00

110.00

0.00

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

87.63

87.63

0.00

 

 

 

2070499

 其他新闻出版广播影视支出

87.63

87.63

0.00

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

182.50

182.50

0.00

 

 

 

2079999

 其他文化体育与传媒支出

182.50

182.50

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.64

70.64

0.00

 

 

 

20811

残疾人事业

70.64

70.64

0.00

 

 

 

2081101

 行政运行

31.88

31.88

0.00

 

 

 

2081105

 残疾人就业和扶贫

0.75

0.75

0.00

 

 

 

2081199

 其他残疾人事业支出

38.01

38.01

0.00

 

 

 

213

农林水支出

191.78

191.78

0.00

 

 

 

21305

扶贫

191.78

191.78

0.00

 

 

 

2130501

 行政运行

106.24

106.24

0.00

 

 

 

2130502

 一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

 

 

 

2130506

 社会发展

30.00

30.00

0.00

 

 

 

2130599

 其他扶贫支出

50.53

50.53

0.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

562.46

562.46

0.00

 

 

 

21605

旅游业管理与服务支出

562.46

562.46

0.00

 

 

 

2160501

 行政运行

41.93

41.93

0.00

 

 

 

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

520.53

520.53

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4940.23 

一、一般公共服务支出

31

2472.85 

2472.85 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

32

0.00 

0.00 

0.00 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00 

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

35

160.35 

160.35 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

943.15 

943.15 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

70.64 

70.64 

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00 

0.00 

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00 

0.00 

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00 

0.00 

0.00 

 

12

 

十二、农林水支出

42

191.78 

191.78 

0.00 

 

13

 

十三、交通运输支出

43